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风险控制岗

面议
惠州
2025届
硕士及以上
先生
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职位描述:
岗位职责: 1、负责对公司各项财务收支、专项资金使用进行监督和审核,确保资金运作合规 2、开展内部审计工作,检查业务流程的合法性与内部控制的有效性,提出改进建议 3、协助完成年度审计、专项审计等项目,整理审计底稿并撰写相关报告材料 4、配合外部审计机构工作,提供所需资料并跟进审计发现问题的整改落实情况 岗位要求: 全日制硕士研究生及以上学历;具有正常履行职责的身体条件和心理素质;年龄不超过35周岁(以报名截止时间为基准计算);拥护中国共产党领导和社会主义制度,品行端正,遵纪守法,诚信廉洁,有良好的职业道德;符合岗位任职资格条件,具备相应的岗位专业知识;在校期间能顺利完成各学科学习任务,如期取得国家承认的相应学历、学位证书。
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