职位关键词
投递时间:2025年12月13日-2025年12月19日
职位描述:
岗位职责:
1、负责对公司各项财务收支、经营活动进行内部审核与监督,确保流程合规。
2、审查会计凭证、账簿及财务报表,核实数据真实性和准确性。
3、开展专项审计工作,识别潜在风险并提出改进建议。
4、协助完善内部控制制度,提升企业经营管理规范性。
岗位要求:
2026年国内高校应届毕业生(不含各类委培生、定向生,含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生),2026年12月31日前取得毕业证、学位证,年龄不超过38岁(1987年1月1日以后出生)。所学专业及学历符合岗位要求。岗位要求的专业为应聘人员最高学历所对应的专业,专业名称及代码参考教育部公布的《研究生教育学科专业目录》(2022年版)。审计(1257)等相关专业。