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审计、税务、咨询、IT审计、评估、工程造价等岗位方向
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投递时间:2026年01月09日-2026年04月09日
职位描述:
岗位职责: 1、负责对公司各项财务收支、专项资金使用进行监督和审计,确保合规性 2、开展内部审计工作,包括账务审查、流程检查及风险评估,提出改进建议 3、协助完成年度审计、专项审计等项目的资料收集、数据核对与报告编制 4、跟踪审计发现问题的整改落实情况,提升内部控制和管理水平
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