职位关键词
投递时间:2026年01月01日-2026年04月01日
职位描述:
岗位职责:
1、负责对公司各项财务收支、经营活动和管理情况进行审计监督,确保合规性与真实性
2、参与制定审计计划,开展内部审计工作,撰写审计报告并提出改进建议
3、核查会计凭证、账簿、报表等资料,发现潜在风险并督促整改落实
4、协助完成专项审计任务,配合外部审计机构开展相关工作
岗位要求:
1.遵守宪法法律,政治素质与职业道德良好,协调与服务意识强;2.主管/助理≤35周岁(1990-01-01后),高级主管/副部长≤40周岁(1985-01-01后),优秀可放宽;3.本科及以上(多岗硕士优先),匹配专业与经验,熟悉相关政策法规;4.身心健康,能胜任岗位工作