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投递时间:2026年01月16日-2026年04月16日
职位描述:
岗位职责: 1、负责企业内部审计制度和流程的建立与完善,监督各项财务收支及经济活动的合法性与合规性 2、开展日常财务审计、专项审计和内控审计工作,识别潜在风险并提出改进建议 3、编制审计计划、审计底稿及相关报告,确保审计证据充分、程序规范、结论准确 4、跟踪审计发现问题的整改落实情况,协助提升公司整体管理水平和风险防控能力
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