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审计管理岗

面议
宁波
2026届
本科及以上
先生
职位关键词

投递时间:2026年01月18日-2026年04月18日

职位描述:
岗位职责: 1、负责对公司各项财务收支、专项资金使用及经济活动进行审查,确保合规性和准确性。 2、开展内部审计工作,包括账务核查、风险评估和内部控制制度执行情况的监督。 3、编制审计工作底稿,撰写审计报告,提出整改建议并跟踪问题整改落实情况。 4、协助完善审计流程与制度,提升审计工作的规范性与有效性。
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