职位关键词
投递时间:2026年01月21日-2026年04月21日
职位描述:
岗位职责:
组织实施内部审计计划、实施方案;对公司经营活动、风险管理、内部控制和公司治理进行评价,提供以改进提升相关管理控制的有效性建议;提高公司风险管理、内部控制水平。
岗位要求:
本科及以上学历,计算机、审计相关专业优先;具备3年及以上相关工作经验,有行业成熟审计机构工作经验者优先;熟悉IT审计、风险管理和内部控制流程;具有良好的沟通能力和团队协作精神;诚实守信、责任心强、具有良好的职业道德、工作态度,高度的自我驱动和学习能力。