职位关键词
投递时间:2026年03月02日-2026年05月31日
职位描述:
岗位职责:
1、负责执行内部或外部审计程序,审查企业财务报表及相关会计资料的准确性和合规性
2、开展合规性审计,检查业务流程是否符合国家法律法规及公司内部管理制度要求
3、编制审计工作底稿,记录审计发现,提出改进建议并跟踪整改落实情况
4、协助完成审计报告撰写,向相关部门反馈审计结果,支持内部控制体系持续优化
岗位要求:
2026届、2027届硕士、博士毕业生;专业对口,成绩优异,专业基础知识扎实;身体健康,综合素质良好,具有较强的沟通协调能力、创新能力,团队合作意识强。