职位关键词
投递时间:2026年03月06日-2026年06月04日
职位描述:
岗位职责:
1、绘制流程图并识别风险点,输出《风险清单》及管控优先级矩阵。 2、制定《内控管理手册》《审计工作规程》,明确采购验收标准、门店资金管理规范、加盟合规审核流程等可落地制度,配套设计部门风险自查表、审计抽样模板等实操工具。 3、按季度开展采购专项审计、常规审计(抽查资金缴存、标准化执行)、形成真实准确的审计报告。 4、针对审计发现的问题,向关联部门下发整改通知书,明确整改时限与验收标准,跟踪整改进度,逾期未整改的启动追踪流程。 5、建立内控审计数据台账,统计关联部门合规达标率、审计问题整改率、非必要审批占比等核心指标,每月输出数据看板,为管理决策提供依据。
岗位要求:
1、工作经验:5年以上内控/内审经验; 2、本科及以上学历,审计学、会计学、内控管理等相关专业;持有CIA(国际注册内部审计师)等相关证书者优先; 3、熟悉连锁餐饮/快消行业的采购管理、资金管理、拓店管理等业务模块,具备内控审计体系从0到1搭建或全流程优化经验者优先。