职位关键词
投递时间:2026年03月16日-2026年06月14日
职位描述:
岗位职责:
1、负责对公司财务收支、经济活动及相关资料进行审查和核实,确保其真实性与合规性
2、开展内部审计工作,包括流程审计、专项审计及风险评估,提出改进建议并跟踪整改情况
3、编制审计方案、工作底稿及审计报告,完整记录审计过程并归档相关资料
4、协助配合外部审计机构开展审计工作,提供所需文件与数据支持
岗位要求:
管理类:人力资源管理、心理学、工商企业管理、行政管理、审计学、会计、财务管理等相关专业;2026届统招本科及以上学历毕业生,获得学校颁发的毕业证及学位证;专业成绩优良,在校无任何不良记录;熟练操作电脑办公软件;做事踏实,工作主动性强,具有良好的沟通、组织协调能力及良好的职业道德操守;为人诚实,品行端正、愿意从基层岗位做起,有志于在本集团长期发展。