职位关键词
投递时间:2026年03月22日-2026年06月20日
职位描述:
岗位职责:
1、负责对公司各项财务收支、经营活动进行内部审核与监督,确保流程合规性。
2、开展账务检查工作,核对原始凭证、会计账簿及财务报表的准确性与完整性。
3、参与审计项目实施,编写审计底稿,提出整改建议并跟踪问题整改落实情况。
4、协助完善内部审计制度,推动内部控制体系优化,提升企业风险防控能力。
岗位要求:
专业要求:理工学类、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数学、心理学等;经济学类;管理学类;数据管理与应用、市场营销等;法学类;信用风险管理与法律防控等。毕业时间为2025年1月至2026年7月。