职位关键词
投递时间:2025年11月24日-2026年02月22日
职位描述:
岗位职责:
1、负责对企业财务报表及相关资料进行审核,确保数据真实、准确、完整
2、开展内部控制系统评估,识别潜在风险并提出改进建议
3、配合完成各类专项审计工作,包括但不限于财务审计、合规审计和运营审计
4、撰写审计报告,清晰反映审计发现,跟踪问题整改落实情况
岗位要求:
1、本科及以上学历,财务相关专业,2年以上制造业或成本会计工作经验,具有会计师事务审计或公司内控审计经验者优先;2、熟悉内控管理的基本原理及流程优化,了解国家税收政策、会计准则及相关法规;3、良好的数据分析能力和逻辑思维能力,熟悉成本核算流程,精通Excel及金蝶ERP软件。