职位关键词
投递时间:2025年11月28日-2025年12月12日
职位描述:
岗位职责:
1、负责对公司各项财务收支、经营活动进行监督和审核,确保业务合规性。
2、开展内部审计工作,检查财务报表、账目凭证及相关资料的真实性和完整性。
3、发现并反馈管理中存在的风险漏洞,提出合理化改进建议并跟踪整改落实情况。
4、协助完成专项审计任务,配合相关部门做好审计资料的收集与归档工作。
岗位要求:
符合应聘条件和要求的应聘者需填写应聘申请表并提供个人简历、身份证、相关学历和学位证书、职称及其它佐证材料扫描件。