职位关键词
投递时间:2025年12月02日-2026年03月02日
职位描述:
工作职责
1、负责制定和完善内部控制体系,包括政策、流程和标准,以保障公司的合规性和运营效率;
2、组织实施内部控制评估,并定期进行风险评估,识别潜在的风险领域并提出相应的控制建议;
3、定期监控和审查内部控制的有效性,确保控制措施的执行情况,并针对发现的问题提出改进方案;
4、负责内部审计支持,协调外部审计工作,确保审计发现及时得到解决;
5、开展内部控制相关的培训和宣传,提高全员的内控意识和合规意识;
6、与财务、运营、法律等相关部门沟通,确保内部控制措施与业务目标相一致;
7、关注行业动态和法规变化,及时调整内部控制策略以适应新的合规要求;
8、撰写内控报告,向管理层提供相关建议和决策支持。
任职资格
1、本科学历,金融、会计、审计、管理等相关专业优先,硕士学位或相关专业资格证书(如CPA、CIA、CMA)者优先;
2、具备事务所咨询类实习经验优先。