职位关键词
投递时间:2025年12月23日-2026年01月06日
职位描述:
岗位职责:
1、负责对公司各项财务收支、专项资金使用及经济活动进行审查和监督,确保合规性与真实性。
2、开展内部审计工作,包括账务核查、流程检查及风险评估,及时发现并反馈潜在问题。
3、编制审计工作底稿,撰写审计报告,提出合理化改进建议并跟踪整改落实情况。
4、协助完善内部审计制度和流程,提升内部控制有效性,保障企业资产安全与运营规范。
岗位要求:
国内高校应届毕业生须为2026年毕业且在2026年8月31日前取得学历(学位)证书(博士研究生可放宽至2026年12月31日),国(境)外高校应届毕业生须在2024年7月1日至资格复审前取得国(境)外学位并完成教育部留学服务中心学历认证。应聘人员须以其最高学历毕业学校、所学专业等资格条件报考。