职位关键词
投递时间:2026年01月08日-2026年04月08日
职位描述:
岗位职责:
1、负责对公司各项财务收支、专项资金使用及管理情况进行内部审查,确保合规性与透明度
2、参与制定审计计划,开展定期或专项审计工作,形成审计报告并提出改进建议
3、核查会计凭证、账簿、报表等财务资料的真实性与完整性,发现异常及时上报
4、协助完善内部控制制度,监督整改落实情况,提升企业风险防控能力
岗位要求:
拥护中国共产党的领导和社会主义制度,遵守中华人民共和国宪法等国家法律法规;具有良好的政治素质和道德品行;具有大学本科以上学历,留学归国人员应取得教育部学历学位认证;热爱证券期货监管事业,事业心、责任感强,具备良好的合作意识和团队精神;身心健康,具备适应职位要求的身体条件和心理素质。