职位关键词
投递时间:2026年02月26日-2026年05月27日
职位描述:
岗位职责:
1、负责执行内部或外部审计程序,审查企业财务报表及相关会计资料的准确性和合规性
2、开展合规性审计,检查业务流程是否符合相关法律法规及公司内部规章制度要求
3、收集和整理审计证据,编制审计工作底稿,撰写审计报告并提出改进建议
4、跟踪审计发现问题的整改情况,协助被审计单位完善内部控制机制
岗位要求:
1、大学本科及以上学历,具有注册会计师执业资格; 2、精通现行企业财务会计、审计等相关知识; 3、大型事务所5年以上从业经验,3年以上独立带队执行大中型项目工作经历,需要有上市公司审计经验; 4、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力; 5、热爱注册会计师行业,身体健康,适应出差,能胜任长期高强度的工作; 6、具有较强的沟通、组织协调能力和良好的职业道德素养及团队意识。