职位关键词
投递时间:2026年02月26日-2026年05月27日
职位描述:
岗位职责:
1、负责对公司各项财务收支、专项资金使用进行监督和审计,确保合规性
2、参与内部审计流程的制定与优化,完善内部控制体系
3、开展财务审计、经营审计等现场检查,收集并分析相关资料
4、编制审计工作底稿及报告,提出改进建议并跟踪整改落实情况
岗位要求:
1、本科及本科以上学历,审计、会计、财务管理相关专业优先; 2、3年以上会计师事务所相关工作经历;具备独立承担中小型项目的审计工作能力; 3、对项目组人员能够进行有效的管理、组织、督导和培训,保持团队凝聚力和拼搏精神; 4、熟悉企业会计准则和审计准则; 5、为人诚实正直,工作细致认真,有高度的团队合作精神和工作责任感; 6、有较强的语言、文字表达能力,有良好的沟通、协调能力,电脑操作熟练; 7、具有注册会计师执业资格优先,能熟练编制集团公司合并财务报表优先。