职位关键词
投递时间:2026年03月10日-2026年03月20日
职位描述:
岗位职责:
1.建立健全内部审计与内控评价体系,制定年度审计计划; 2.开展财务收支、预算执行等审计,评估运营风险; 3.测试评价内控有效性,推动流程优化; 4.督查公司重大决策与制度执行,建立问题整改台账并跟踪闭环。
岗位要求:
1.全日制本科及以上,审计/会计/法律等相关专业; 2.5年以上审计经验,2年以上团队管理经验; 3.上市公司/会计师事务所/种业内审经验优先,持中级会计师及以上职称; 4.敏锐的洞察力,优秀的沟通与公文写作能力; 5.正直廉洁,保密意识强,能适应偶尔出差。