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审计经理

青岛
2026届
本科
先生
职位关键词

投递时间:2026年03月13日-2026年04月06日

职位描述:
岗位职责: 负责根据审计计划,围绕公司产业投资、私募股权基金投资、并购投资等核心业务板块,制定审计方案并独立开展投资项目审计、经济责任审计、专项审计、日常经营审计等,对公司经济活动的合规性、效益性及国有资产安全性进行监督与评价;监督公司财务管理、风险管理、合规操作及内部控制的有效性,及时识别潜在风险并提出改进建议;根据审计结果出具高质量的审计报告,客观反映问题、精准定性违规事项、深入剖析风险根源,提出可落地的管理建议,为管理层决策提供专业支持;对接上级集团审计、国资委审计、会计师事务所审计等外部审计工作,协调内外部审计资源,确保审计资料准确、完整、及时提供,并对外部审计报告初稿进行复核把关;综合内外部审计发现的问题,形成审计问题整改清单,跟踪监督内外部审计发现问题的整改落实情况,定期开展回头看,确保整改闭环、责任落实到位;完成领导交办的其他工作。 岗位要求: 审计学、会计学、财务管理、金融学等相关专业;大学本科及以上学历;3年及以上内部审计或外部审计工作经验,熟悉股权投资、并购重组、基金运作等业务流程及关键风险点,有四大会计师事务所或知名投资机构、金融控股公司审计经验者优先;具有CPA、CIA、ACCA等专业资格证书者优先;精通国家审计法规、企业内部控制基本规范及监管要求,具备扎实的财务会计、审计理论基础,能够独立设计审计方案、组织实施审计项目,具备较强的问题分析、风险识别能力,能够针对审计发现问题提出切实可行的整改建议,具备较强的解决方案制定能力;具备优秀的沟通协调能力,能够有效推动跨部门、跨层级协作,与业务部门建立良好的工作关系;具有较强的责任心与原则性,坚守审计职业道德,能够客观、公正地开展审计工作;具有较强的抗压能力;具备良好的文字表达能力,能够高质量撰写审计报告、专项报告及综合性汇报材料;熟练使用办公软件及数据分析工具者优先。
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