职位关键词
投递时间:2026年03月22日-2026年04月18日
职位描述:
岗位职责:
参与审计计划的拟定,参加审计工作政策、审计方法和审计程序的研制。参与专项审计、内控评价、经济责任审计等现场及非现场审计,参加审计项目质量控制工作。与业务条线进行持续沟通,收集经营管理信息和审计信息,定期或不定期开展非现场监测和分析。对审计发现问题进行整改跟踪,提出整改和问责建议。
岗位要求:
学历及专业:硕士研究生及以上学历或硕士及以上学位,金融、计算机、经济、审计、财会、法律、应用数学等相关专业。3年及以上银行或审计等相关从业经验。具备银行、审计、内部控制和经济理论基础知识,熟悉国家宏观经济政策和金融相关法律法规。具备较强的综合分析、语言表达、文字撰写能力;具有审计方向政策研究和质量控制经验者优先。熟悉审计、内控工作的业务流程。应聘者应具备银行信贷业务、贸易融资或同业业务相关知识,或者具备较为全面的财务管理、运营结算、资本管理相关知识,并具有较强的计算机操作技能。熟悉Python、SQL、VBA、C语言等,具备信息安全、软件开发、系统运维、数据库管理、大数据分析等领域相关知识或经验的优先。热爱审计工作,具有正直、客观、廉洁、公正的职业操守;服务意识好,勤奋踏实、吃苦耐劳,能够承受出差任务。