职位关键词
投递时间:2026年03月25日-2026年06月23日
职位描述:
岗位职责:
1、负责对公司各项财务收支、经营活动进行内部审核与监督,确保流程合规性。
2、审查会计凭证、账簿及财务报表,核实数据真实性与完整性。
3、参与制定审计计划,开展专项审计并形成报告,提出改进建议。
4、协助跟进审计发现问题的整改落实,提升内部控制管理水平。
岗位要求:
机械类、计算机类、电气类、自动化类、电子信息类、物理学类、管理科学与工程类、力学类、材料类、数学类、外国语言文学类、工商管理类、能源动力类、交通运输类、设计学类、法学类、化学类、工业工程类、统计学类、新闻传播学类、环境科学与工程类、安全科学与工程类等专业;毕业时间为2025年9月1日-2026年8月31日(境内院校)或2025年7月1日-2026年12月31日(境外院校)的2026届全球高校本、硕、博毕业生