职位关键词
在校/应届
投递时间:2026年03月30日-2026年04月08日
职位描述:
岗位职责:
负责集团及下属公司财务收支、经营管理、内控流程等内部审计项目的开展。围绕集团经营管理、财务管控、业务流程等方面开展常态化风险排查,识别潜在合规风险、管理漏洞与内控缺陷,建立风险台账并跟踪整改情况,筑牢风险防控防线。落实审计问题整改督查工作,跟踪被审计部门整改进度、核验整改成效,定期形成整改督办报告,确保审计发现问题闭环整改、落地见效。协助完善集团内部审计制度、风险管控流程与内控管理体系,梳理优化业务审批、财务监管等关键环节流程,提升内控管理规范性。配合完成上级安排的专项审计、外部审计对接及其他临时性工作。
岗位要求:
年龄35周岁以下(1991年3月30日及以后出生),全日制大学本科及以上学历,审计、会计、财务管理、金融、经济、法律等相关专业。持有审计师、会计师等相关职业资格证书者优先。具有2年及以上企业内部审计、会计师事务所审计、风险管理、内部控制或相关工作经验。具有大型企业集团、上市公司审计经验者优先。熟悉内部审计准则、财经法律法规及企业内控管理规范;熟练使用Office办公软件、财务审计相关工具。具备较强的逻辑分析、问题排查与沟通协调能力,严守审计保密原则,坚持客观公正、严谨务实的工作原则。工作细致严谨、责任心强,具备良好的抗压能力和执行力。