职位关键词
投递时间:2026年02月03日-2026年05月04日
职位描述:
岗位职责:
1、负责对公司各项财务收支、经营活动进行内部审核与监督,确保流程合规性。
2、开展账务审查工作,核对原始凭证、会计账簿及财务报表的准确性与完整性。
3、参与审计项目实施,编写审计底稿,提出整改建议并跟踪问题整改落实情况。
4、协助完善内部控制制度,提升企业风险防控能力和管理规范水平。
岗位要求:
人力资源、工商管理、行政管理、企业管理、管理科学与工程、物流工程、采购与供应链、经济学、财会、审计、计算机类、金融学、电子商务等专业,本科及以上学历