职位关键词
投递时间:2026年03月20日-2026年06月18日
职位描述:
岗位职责:
1、负责执行内部或外部审计程序,审查财务记录、业务流程及相关文档的合规性与准确性
2、开展现场审计工作,收集和整理审计证据,编制审计底稿并记录发现问题
3、识别运营中的风险点与控制缺陷,提出合理化改进建议并跟踪整改落实情况
4、撰写审计报告,向相关部门反馈审计结果,协助完善内部控制体系
岗位要求:
硕士研究生及以上学历;审计、会计、税务、财务管理等相关专业,通过CPA考试科目和具有相关实习、工作经验优先。