职位关键词
在校/应届
投递时间:2026年04月28日-2026年05月08日
职位描述:
岗位职责:
1.制定公司年度内部审计计划,并组织实施各类审计项目,出具审计报告。2.协调配合国家审计、上级主管部门、外部审计机构等开展的审计工作,负责审计过程中的沟通协调与资料提供。3.建立审计发现问题整改台账,跟踪、督促相关责任部门落实审计整改意见,并进行后续审计。4.负责审计档案管理,做好审计底稿、证据、报告的收集、整理、归档和保管工作。5.对公司内部控制制度的健全性、有效性进行评估,识别内控缺陷并提出优化建议。6.其他交办的事项。
岗位要求:
(1)年龄38周岁以下,本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,持有中级及以上审计师或会计师职称,5年以上审计或财务相关工作经验,其中2年以上企业内审或会计师事务所审计项目主审经验优先。具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)资格者优先;具有贸易、供应链行业审计经验者优先。(2)具备独立开展财务收支审计、经济责任审计、专项审计的能力,熟练掌握审计程序、方法和报告撰写。(3)具有较强的数据分析能力和职业判断能力,能通过数据识别经营风险与内控缺陷。(4)政治立场坚定,原则性强,工作严谨细致,具备良好的沟通协调能力和书面表达能力,能够保守公司商业秘密。(6)具有扎实的审计专业能力,主导过重大内部审计、合规检查或内控评价项目,业绩突出者,可适当放宽年龄和学历要求。