职位关键词
在校/应届
投递时间:2026年04月30日-2026年05月31日
职位描述:
岗位职责:
(1)参与审计计划的拟定,以及审计制度、审计工作政策、审计方法和审计程序的研究制定。(2)参与内部全覆盖审计、专项审计、经济责任审计、内控评价等审计工作,参与审计项目质量控制工作。(3)对审计发现问题提出整改和问责建议,开展审计整改情况跟踪,并进行复核与效果评价,完成闭环审计整改工作。(4)收集经营管理信息和审计信息,定期或不定期开展非现场监测和分析,提出风险防控措施。
岗位要求:
(2)学历及专业:硕士研究生及以上学历,审计、财务管理、会计、金融学、应用经济学等相关专业。(3)从业经验:具有3年以上大型国有企业或事业单位内部审计工作经验,或政府审计机关工作经验。(4)专业能力及素质要求:熟悉企业会计准则、审计准则、财经法律法规及担保行业监管政策,具备扎实的财务、审计、风控专业功底。逻辑清晰,具备较强的问题发现、数据分析、报告撰写及沟通协调能力。工作严谨负责,原则性强,具备良好的职业操守、保密意识与团队协作精神。持有注册会计师(CPA)资格证书或具有审计、经济、财会类中级及以上职称者优先。