职位关键词
在校/应届
投递时间:2026年05月28日-2026年08月26日
职位描述:
岗位职责:
1、对公司及各部室执行国家有关法律、法规和金融政策情况、执行公司各项规章制度及管理办法情况进行监督、检查和评价; 2、对公司及各部室经营管理活动、资金营运情况、财务收支情况及其经营效益情况进行监督、检查、评价; 3、对公司保险资金运用情况进行内部全面稽核审计,内控审计报告应当揭示保险资金运用管理的合规情况和风险状况; 4、根据需要对公司高管及重要岗位进行离任审计、信息系统审计以及整改情况后续审计等。 5、领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法律等相关专业 2、持有国际注册内部审计师(CIA)、注册会计师(CPA)或具有与会计、审计、信息技术、投资等内审工作相关的中级以上专业技术资格等相关证书 3、具备正直、客观、廉洁、公正的职业操守,且无不良记录